Faktúry 2011
Faktúry 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Január 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
DF/0001/11 |
5.1.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky |
3420,- |
DF/0002/11 |
11.1.2011 |
Slovak Telecom,a.s |
mob.tel. |
74,70 |
DF/0003/11 |
12.1.2011 |
Slovak Telecom,a.s |
mob.tel. |
30,74 |
DF/0004/11 |
18.1.2011 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
cestovné poistenie |
11,34 |
DF/0005/11 |
19,1,2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová |
spracovanie miezd |
364,- |
DF/0006/11 |
19.1.2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
finančný spravodajca |
1,23 |
DF/0007/11 |
31.1.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
vrátené stravné lístky |
-1104,30 |
DF/0008/11 |
31.1.2011 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
36,35 |
DF/0009/11 |
31.1.2011 |
Kooperatíva, a.s. |
PZP |
207,76 |
Február 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
DF/0010/11 |
2.2.2011 |
Anton Jendek - A+Z |
kancelárske potreby |
375,59 |
DF/0011/11 |
8.2.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová |
spracovanie miezd |
322,- |
DF/0012/11 |
16.2.2011 |
InterStore s.r.o. |
tonery |
58,50 |
DF/0013/11 |
16.2.2011 |
Slovak Telekom,a.s |
mob.tel. |
74,70 |
DF/0014/11 |
16.2.2011 |
Slovak Telekom,a.s |
mob.tel. |
30,65 |
DF/0015/11 |
16.2.2011 |
Slovanet, a.s. |
telefón |
198,86 |
DF/0016/11 |
16.2.2011 |
Wuestenrot, a.s. |
havarijné poistenie |
430,2 |
DF/0017/11 |
16.2.2011 |
RTVS, s.r.o. |
RTVS 2011 |
223,96 |
DF/0018/11 |
16.2.2011 |
Majax, s.r.o. |
obrazový valec |
53,71 |
DF/0019/11 |
16.2.2011 |
PROEKO BA |
seminár |
56,- |
DF/0020/11 |
16.2.2011 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
57,50 |
Marec 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
DF/0021/11 |
1.3.2011 |
GKÚ Bratislava |
prevádzka budovy |
1214,04 |
DF/0022/11 |
1.3.2011 |
Verlag Dashofer |
kurz excel 2007 |
35,88 |
DF/0023/11 |
24.2.2011 |
Slovnaft. a.s. |
PHM |
48,03 |
DF/0024/11 |
7.3.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová |
spracovanie miezd |
322,- |
DF/0025/11 |
7.3.2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
zbierka zákonov |
42,22 |
DF/0026/11 |
14.3.2011 |
Slovak Telekom,a.s |
mob.tel. |
40,21 |
DF/0027/11 |
14.3.2011 |
Slovak Telekom,a.s |
mob.tel. |
74,40 |
DF/0028/11 |
14.3.2011 |
Slovanet, a.s. |
telefón |
186,84 |
DF/0029/11 |
11.3.2011 |
Anton Jendek - A+Z |
kancelárske potreby |
42,58 |
DF/0030/11 |
14.3.2011 |
AC vzdelávacia agentúra |
seminár |
52,- |
DF/0031/11 |
15.3.2011 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
89,04 |
DF/0032/11 |
15.3.2011 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
daň z nehnuteľnosti |
814,81 |
DF/0033/11 |
24.3.2011 |
AC vzdelávacia agentúra |
seminár |
54,- |
DF/0034/11 |
21.3.2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
verejná správa 2011 |
66,80 |
DF/0035/11 |
29.3.2011 |
GKÚ Bratislava |
prevádzka budovy |
1145,78 |
Apríl 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
DF/0036/11 |
4.4.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky |
3420,- |
DF/0037/11 |
11.4.2011 |
Student agency, s.r.o. |
letenka |
231,50 |
DF/0038/11 |
12.4.2011 |
Slovanet, a.s. |
telefón |
156,97 |
DF/0039/11 |
11.4.2011 |
Edinburgh Conv. Bureau Ltd |
ubytovanie |
476,- GBP |
DF/0040/11 |
12.4.2011 |
Slovak Telekom,a.s |
mob.tel. |
76,72 |
DF/0041/11 |
12.4.2011 |
Slovak Telekom,a.s |
mob.tel. |
30,65 |
DF/0042/11 |
8.4.2011 |
speakeasy |
konferencia |
395,- GBP |
DF/0043/11 |
13.4.2011 |
3Pplus |
tonery |
822,80 |
DF/0044/11 |
13.4.2011 |
3Pplus |
kalkulačka |
24,58 |
DF/0045/11 |
15.4.2011 |
Poradca podnikateľa, s r.o. |
preddavok |
50,- |
DF/0046/11 |
15.4.2011 |
Slovnaft. a.s. |
PHM |
69,72 |
DF/0047/11 |
15.4.2011 |
Čulen a partner, s r.o. |
repre |
370,69 |
DF/0048/11 |
15.4.2011 |
SYMMA, s r.o. |
kongres |
2450,- CZK |
DF/0049/11 |
27.4.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová |
spracovanie miezd |
336,- |
DF/0050/11 |
22.4.2011 |
3Pplus |
kanc.potreby |
165,59 |
DF/0051/11 |
27.4.2011 |
GKÚ Bratislava |
prevádzka budovy |
967,14 |
DF/0052/11 |
27.4.2011 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
39,65 |
DF/0053/11 |
2.5.2011 |
EDOS-PEM s r.o. |
školenie |
40,83 |
DF/0054/11 |
EDOS-PEM s r.o. |
školenie |
49,- |
DF/0055/11 |
27.4.2011 |
Ubytovací služby |
ubytovanie |
500,- CZK |
DF/0056/11 |
ZSE Energia, a.s. |
dodávka elektriny |
3718,86 |
Máj 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
- |
- |
- |
- |
- |
Jún 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
DF/0072/11 |
13.6.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
dodávka elektriny |
3589,37 |
Júl 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
DF/0082/11 |
6.7.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky |
3420,- |
August 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
DF/0091/11 |
4.8.2011 |
GKÚ Bratislava |
predaj údajov |
8000,- |
September 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
DF/0108/11 |
6.9.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
dodávka elektriny |
3536,88 |
Október 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
DF/0122/11 |
11.10.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky |
3420,- |
DF/0127/11 |
14.10.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
dodávka elektriny |
3536,88 |
November 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
- |
- |
- |
- |
- |
December 2011
Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Faktúrovaná suma v € |
DF/0147/11 |
14.12.2011 |
Millenium 000, spol.s r.o. |
použitý nábytok |
3960,- |
DF/0155/11 |
21.12.2011 |
PosAm, spol.s r.o. |
výpočtová technika |
18098,04 |
Aktualizované 11.05.2017